職位描述:
1.結合公司發展戰略,協助編制審計部年度審計工作計劃,并與審計委員進行溝通 2.完善公司內部審計管理制度、實施細則及工作規范 3.實施公司及下屬單位內部控制審計、管理審計、資金運營審計、經濟責任審計等各類審計項目,負責項目全流程管理,確保各項審計工作成果符合審計質量要求 4.針對發現的問題,提出整改建議或審計意見,并根據審計項目跟蹤機制,采取措施落實審計問題的整改,強化審計結果應用 5.協調配合上級單位對公司開展的審計監督工作 6.能夠很好完成領導交辦的其他工作
1.結合公司發展戰略,協助編制審計部年度審計工作計劃,并與審計委員進行溝通 2.完善公司內部審計管理制度、實施細則及工作規范 3.實施公司及下屬單位內部控制審計、管理審計、資金運營審計、經濟責任審計等各類審計項目,負責項目全流程管理,確保各項審計工作成果符合審計質量要求 4.針對發現的問題,提出整改建議或審計意見,并根據審計項目跟蹤機制,采取措施落實審計問題的整改,強化審計結果應用 5.協調配合上級單位對公司開展的審計監督工作 6.能夠很好完成領導交辦的其他工作
1.具有良好的職業道德與敬業精神,原則性強,客觀公正,有較強的溝通能力 2.熟悉內部控制、財務管理、風險管理、公司治理等相關知識 3.具有較強的文字撰寫能力、良好的溝通協調及管理能力、團隊合作精神 4.具有3年以上政府審計機構、國企及上市公司工作經歷,有獨立帶隊經驗,具有制造業研產銷審計工作經驗優先 5.持有中級會計/CPA/CIA/注冊造價師等優先
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